WZ - wydanie zewnętrzne
W celu wystawienia dokumentu WZ należy przejść do zakładki Sprzedaż → Dokumenty i wybrać opcję Wystaw dokument, gdzie po rozwinięciu wyświetli nam się lista dostępnych typów dokumentów, spośród których wybieramy Wydanie zewnętrzne – WZ.
Jeżeli nie mamy dostępnego typu dokumentu „Wydanie Zewnętrzne” – może to wynikać z nieposiadania konta w wersji PRO, bądź też niewłączeniem obsługi Magazynu – instrukcja jak to zrobić znajduje się pod tym linkiem.
W kolejnym kroku analogicznie jak w przypadku dokumentu sprzedaży określamy kontrahenta i listę produktów, jakie mają znaleźć się na dokumencie WZ i zapisujemy dokument, po czym pojawi się okno podsumowania, w którym możemy wysłać dokument na e-mail kontrahenta lub też wydrukować do pliku PDF.
Zapisany dokument znajduje się na liście dokumentów sprzedażowych (Sprzedaż → Dokumenty) i jest oznaczony odpowiednim skrótem typu dokumentu – WZ.
Wystawianie faktur na podstawie WZ
Mając w systemie dokument typu WZ, możemy na jego podstawie wygenerować fakturę. Wystarczy kliknąć akcję „Wystaw dokument z WZ”.
Możemy również wygenerować jedną fakturę z wielu dokumentów WZ, w tym celu wystarczy zaznaczyć dokumenty WZ, do których chcemy wystawić zbiorczą fakturę, następnie wybrać opcję „Wykonaj” → „Wystaw fakturę z WZ”.
- GTU – Grupy towarów i usług
- Kody rodzajów transakcji
- Logo firmy na fakturze
- Zmiana wyglądu faktury (szablony wydruków)
- Faktury w języku obcym
- Lista niezapłaconych dokumentów w uwagach faktury
- Nabywca i odbiorca na fakturze
- Podsumowanie w PLN na dokumentach walutowych
- Własna seria numeracji faktur
- Kod SWIFT na fakturze
- „Oryginał” i „Kopia” na wydruku faktury
- Duplikat faktury
- Proformy
- Korekty
- Pieczęć prewencyjna (windykacyjna) na fakturze
- Bonifikata, Rabat, Upust, Opust – zmiana nagłówka kolumny
- Ukrywanie pola „Miejsce wystawienia”
- Podpis i pieczęć na fakturze
- Cena jednostkowa brutto zamiast netto
- Zmienne (miesiąc, rok) w nazwie pozycji na fakturze
- Domyślne ustawienia dokumentu
- Szablon wiadomości z wysłaną fakturą
- Uwagi na wydruku faktury
- Uruchomienie modułu „Księgowość Online”
- Wprowadzanie kosztów
- Rozliczanie miesiąca
- Księga Przychodów i Rozchodów
- Ewidencja Przychodu (Ryczałt)
- Rejestr VAT
- Składki ZUS
- Podatek dochodowy
- Środki Trwałe
- Schematy księgowania podatku VAT dokumentów kosztowych
- Zwolnienie z ZUS w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej
- Dokumenty nierozliczone
- Dokumenty rozliczone
- Rozliczenia
- Kasa
- Bank
- Źródła rejestrowania spłat dokumentów
- Dodawanie dokumentu kasowego (KP, KW)
- Dodawanie dokumentu bankowego (BP, BW)
- Prowadzenie kilku kas
- Prowadzenie kilku banków
- Raport kasowy
- Import transakcji bankowych
- Masowe rozliczanie dokumentów