Kolumna Opis
checkbox Zaznaczanie pojedynczych wierszy do akcji grupowych.
Data Data wystawienia proformy.
Typ Skrót typu dokumentu (np. FAS — Faktura Sprzedaży).
Numer Numer dokumentu proformy (format: FAS N/MM/RRRR), stanowiący link do podglądu / edycji dokumentu.
Kontrahent Nazwa kontrahenta (odbiorcy proformy).
Wartość Kwota brutto dokumentu.
Waluta Waluta dokumentu (np. PLN).
Uwagi Ewentualne uwagi do dokumentu.
Status Ikona statusu dokumentu (dokument z symbolem „+”) — skrót do wystawienia dokumentu docelowego (np. faktury) na podstawie proformy.
Akcje Ikona strzałki ● pomarańczowe kółko, rozwijająca menu kontekstowe akcji dla danego wiersza.
Kolumna Opis
checkbox Zaznaczanie pojedynczych wierszy do akcji grupowych
Data Data wystawienia korekty
Typ Skrót typu dokumentu (np. KFAS — Korekta Faktury Sprzedaży)
Numer Numer dokumentu korekty, stanowiący link do podglądu/edycji dokumentu
Kontrahent Nazwa kontrahenta
Wartość Kwota brutto korekty
Waluta Waluta dokumentu (np. PLN)
Dotyczy Numer dokumentu pierwotnego (faktury), którego dotyczy korekta — link do dokumentu źródłowego
Uwagi Ewentualne uwagi do dokumentu
Status Ikona (dokument z symbolem „+") — skrót do szybkiej akcji na dokumencie (na podstawie kontekstu, prawdopodobnie podgląd/pobranie powiązanego dokumentu; nie potwierdzono jednoznacznie w interfejsie)
KSeF Ikona koperty ● zielona — wskaźnik statusu wysyłki dokumentu do KSeF
Akcje Ikona strzałki ● pomarańczowe kółko, rozwijająca menu kontekstowe akcji dla danego wiersza